一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
34.05 |
23.95 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
4.75 |
2.84 |
公务用车购置及运行费 |
29.3 |
21.1 |
其中:公务用车运行维护费 |
29.3 |
21.1 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五河县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为23.95万元,完成年初预算的70.34%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2.84万元,完成年初预算的59.79%,公务用车购置及运行费支出决算为21.1万元,完成年初预算的72.01%。具体情况如下:
(一)本部门2016年度无因公出境费用,与2015年比较无变化。
(二)公务接待费支出2.84万元, 与2015年度决算相比,减少1.77万元,下降38.39%。,下降原因是:坚持“勤俭节约干事业”的原则,牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想,严把支出关,大力压缩“三公”经费和一般性支出。2016年五河县人民检察院国内公务接待共46批次(其中外事接待0批次),423人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资、上级院和其他兄弟院来访接待等公务接待,经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
(三)公务用车购置及运行费支出21.1万元,与2015年度决算相比,减少3.69万元,下降14.89%。,下降的原因是严格按照县有关公务用车配备使用管理制度,坚持勤俭节约。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于业务部门案件办理等使用。2016年,五河县人民检察院机关开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
联系方式:五河县人民检察院政务公开电子邮箱:whxrmjcy@163.com。
附件:
五河县人民检察院2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据《中华人民共和国宪法》、《人民检察院组织法》等法律规定,设立五河县人民检察院,人民检察院是国家法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律统一、正确实施。县人民检察院的主要职责是:
1、向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检查工作的议案,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
2、受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
3、依法对贪污贿赂犯罪,国家机关工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪,以及需由检察机关直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪进行侦查。
4、对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉,并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。
5、依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6、依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实施法律监督。
7、对县人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
8、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪预防对策;开展职务犯罪预防的法制宣传;负责本机关在检察环节上的社会治安综合治理工作。
9、依法开展检察技术工作,承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和物证审查工作。
10、对与检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究。
11、协助地方党委抓好本机关的思想政治和队伍建设及干部人事管理工作,协同县主管部门管理本机关的机构设置和人员编制。
12、提请县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员和检察员。
13、规划、组织本院干部的教育培训工作。
14、规划本院的计划、财务、装备工作。
15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,五河县人民检察院2016年度部门决算包括部本级决算,与预算比较无变化。
纳入五河县人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县人民检察院本级 |
2 |
…… |
三、五河县人民检察院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
编制单位:五河县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
一、财政拨款收入 |
640.23 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
795.11 |
||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、其他收入 |
296.99 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71.56 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
30.21 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
46.35 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
937.22 |
本年支出合计 |
943.23 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
63.18 |
年末结转和结余 |
57.16 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
1000.39 |
总计 |
1000.39 |
收入决算表
公开02表
编制单位:五河县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
937.22 |
640.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.99 |
204 |
公共安全支出 |
789.09 |
492.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.99 |
20404 |
检察 |
789.09 |
492.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.99 |
2040401 |
行政运行 |
472.78 |
472.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040406 |
侦查监督 |
193.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.89 |
2040499 |
其他检察支出 |
122.42 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
编制单位:五河县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
943.23 |
627.18 |
316.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
795.11 |
479.05 |
316.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20404 |
检察 |
795.11 |
479.05 |
316.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040401 |
行政运行 |
472.78 |
472.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040406 |
侦查监督 |
193.63 |
0.00 |
193.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040499 |
其他检察支出 |
128.70 |
6.27 |
122.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21005 |
医疗保障 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:五河县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
640.23 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
498.38 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71.56 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
30.21 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46.35 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
640.23 |
本年支出合计 |
646.50 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
63.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
56.90 |
|
一般公共预算财政拨款 |
63.18 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
703.41 |
合计 |
703.41 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
63.18 |
63.18 |
0.00 |
640.23 |
620.90 |
19.33 |
646.50 |
627.18 |
19.33 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
63.18 |
63.18 |
0.00 |
492.11 |
472.78 |
19.33 |
498.38 |
479.05 |
19.33 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
||
20404 |
检察 |
63.18 |
63.18 |
0.00 |
492.11 |
472.78 |
19.33 |
498.38 |
479.05 |
19.33 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
||
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
472.78 |
472.78 |
0.00 |
472.78 |
472.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他检察支出 |
63.18 |
63.18 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
19.33 |
25.60 |
6.27 |
19.33 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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编制单位:五河县人民检察院 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
381.46 |
302 |
商品和服务支出 |
126.05 |
310 |
其他资本性支出 |
1.20 |
||||||
30101 |
基本工资 |
160.19 |
30201 |
办公费 |
8.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
140.70 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.55 |
||||||
30103 |
奖金 |
50.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.65 |
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
30.21 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.47 |
30211 |
差旅费 |
4.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休费 |
71.56 |
30213 |
维修(护)费 |
1.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活补助 |
0.56 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.84 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.97 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
30311 |
住房公积金 |
46.35 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.41 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.04 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.11 |
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
499.93 |
公用经费合计 |
127.25 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
公开07表 |
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编制单位: |
|
|
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|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、五河县人民检察院2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1000.39元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1000.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加90.93万元,增长10%,主要原因:2016年人员增加,9月份进行了一次大范围的晋级晋档的调资,整体工资上涨,2016年还进行了社保基数和公积金基数的调整,整体基数也上调。加上近年来办案业务的增加,开支也随之加大,因此在2016年整体收支上要比2015年有所增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计937.22万元,其中:财政拨款收入640.23万元,占68%;其他收入296.99万元,占32%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计943.23万元,其中:基本支出627.18万元,占66%;项目支出316.05万元,占34%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计703.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计703.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少75.23万元,降低9.7%,主要原因:因当时财政拨款时资金性质拨错,把专项资金性质拨成了财政公共预算资金,因此导致2015财政拨款收支账面数据增大,所以导致2016年财政拨款收、支同比2015年要减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入640.23万元,占本年收入的68%,一般公共预算财政拨款收入减少79.67万元,降低11%。主要原因::2015年财政拨款时资金性质拨错,因此导致账面数据加大,所以同比2015年财政拨款收入要减少,其实际应该是比2015年要有所增加的。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出646.5万元,占本年支出的68%。与2015年相比,财政拨款支出减少68.96万元,降低9.6%。主要原因:2015年财政拨款时资金性质拨错,因此导致账面数据加大,所以同比2015年财政拨款支出要减少,其实际应该是比2015年要有所增加的。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为622.42万元,支出决算为646.5万元,完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因:2016年新进人员的增加,工资的整体上涨,检察业务量的加大等原因,导致年底的决算数据大于年初预算。其中基本支出627.18万元,占97%;项目支出19.33万元,占3%。具体情况如下:
1.公共安全支出-检察-行政运行。年初预算为484.51万元,支出决算为472.78万元,完成年初预算的97.58%.
2.公共安全支出-检察-其他检察支出。年初预算为20万元,支出决算数位25.6万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是:2016年人员增加,检察业务量的加大,因此导致年底决算数大于预算数。
3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休,年初预算为53.7万元,支出决算为71.56万元,完成年初预算的133.25%,决算数大于预算数的主要原因是:2016年退休人员增加,退休待人员待遇的调整提高,因此导致决算数大于预算数。
4.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗、公务员医疗补助,年初预算为29.19万元,支出决算为30.21万元,完成年初预算的103.49%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,医保基数的调整导致决算数大于预算数。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,年初预算35.04万元,支出决算为46.35万元,完成年初预算的132.27%,决算数大于预算数的原因是:2016年住房公积金基数的调整,缴费基数上涨,因此导致决算数大于预算数。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出627.18万元,其中人员经费499.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费127.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
五河县人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度五河县人民检察院机关运行经费127.25万元,主要用于保障单位运行,用于单位日常业务支出。
2、政府采购情况。
2016年度五河县人民检察院政府采购支出总额95.87万元,其中:政府采购货物支出95.87万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,五河县人民检察院共有车辆10辆,全部为执法执勤用车10辆;单价50万元以上的通用设备1套,单价100万以上的大型设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年,五河县人民检察院未编制项目支出绩效考评。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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